
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果白條(沒(méi)有發(fā)票)入了相應(yīng)的成本或費(fèi)用,是不允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,那要在匯算清繳時(shí),按多少個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交多少所得稅呀??
答: 這個(gè)是要全額納稅調(diào)增的,就是要乘以您公司對(duì)應(yīng)的所得稅稅率,比如25%
企業(yè)的白條支出匯算清繳時(shí)要調(diào)增,補(bǔ)交所得稅,那我平時(shí)白條列支的月份就算不列支這點(diǎn)費(fèi)用企業(yè)也是虧損的不用交所得稅,我列支了匯算清繳時(shí)反而補(bǔ)交所得稅,那我所得稅不就多交了
答: 列支了是先減少虧損,如果是虧損的不用交所得稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅計(jì)入了今年費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理,不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)入的今年什么費(fèi)用?
企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬這塊按照所得稅允許扣除前的多少來(lái)扣,能給個(gè)具體點(diǎn)嗎?謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許稅前扣除的比例是多少?也就是說(shuō)超過(guò)多少要納稅調(diào)整?
老師你好!我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,跨年取得銷售發(fā)票相對(duì)應(yīng)的成本允許在所得稅稅前扣除嗎?有時(shí)間限制嗎?是在匯算清繳之前嗎?
老師,我請(qǐng)教下,所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,如果不是向銀行貸款,那么利息支出的多少可以允許稅前扣除呢?


卟哩哩 追問(wèn)
2019-05-06 11:29
張艷老師 解答
2019-05-06 11:39
卟哩哩 追問(wèn)
2019-05-06 12:01
張艷老師 解答
2019-05-06 12:14