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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-05-06 11:47

你好!你們計入原材料.然后外發(fā)加工,作為庫存商品.

漂移 追問

2019-05-06 12:37

那最后加工成成品后,如何核算固定資產(chǎn)   庫存商品轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)?

宋生老師 解答

2019-05-06 13:52

你好!你可以做產(chǎn)品也可以做固定資產(chǎn)。這個看你自己設(shè)定。

漂移 追問

2019-05-06 14:24

年底要沖回,原先計提的時候,是借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,,如果說,全年計提了 ,借管理費費用-工資  60000,貸:應(yīng)付職工薪酬 60000,實際上工資只發(fā)了10000,就是借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款 10000.。。。。。你說的沖回,就是,借:應(yīng)付職工薪酬 50000,貸:管理費用-工資 50000        對嗎?麻煩了,老師

宋生老師 解答

2019-05-06 14:27

你好!你這個問題是我回答的嗎?這個問題我沒有回答沖回啊

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相關(guān)問題討論
記作在建工程,最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
2019-05-06 14:47:32
你好!你們計入原材料.然后外發(fā)加工,作為庫存商品.
2019-05-06 11:47:36
借:原材料 進項稅額 貸:銀行存款
2019-05-05 08:45:00
屬于的啊,這個是17%
2018-03-13 21:32:45
您好,建議成本核算按預計的產(chǎn)成品的銷售金額來分配。自已加工的配件屬于半成品。
2017-11-08 23:36:09
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