
老師我們公司有一個(gè)采石場(chǎng),然后承包給了別人,但是平時(shí)的支出都是由我們自己先墊付的,這種怎么做賬呢?
答: 墊付屬于其他應(yīng)收款,承包方開具發(fā)票給你,你作為成本入賬。墊付的款沖應(yīng)付給他的成本。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們的公司主要是賣鋁材,然后順便自己賣一些窗戶。但是窗戶制作是承包給別人做的。然后這個(gè)別人承包我們,我們付給他們的費(fèi)用進(jìn)入什么科目呀?
答: 借:委托加工物資。貸:銀行存款




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2019-05-06 08:50
陳詩晗老師 解答
2019-05-06 09:05