老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

請問老師,還沒有所得稅匯算清繳,突然發(fā)現(xiàn)去年確認收入金額多了,需要調減收入,是需要通過以前年度損益調整來調整嗎?18年度匯算清繳時,是不是要把這筆金額調減?對應的增值稅是在本期(4月)申報的時候調減嗎?
答: 是通過以前年度損益調整處理。 匯算時這金額需要減出來。 增值稅是對應的放期調減。
你好。老師。我在18年一月份的時候通過以前年度損益調整做了一筆紅沖的收入,這個收入在18年匯算的時候需要納稅調整嗎,?調增還是調減?
答: 在資產負債表的利潤分配調整期初數(shù),不在匯算清繳體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年開的專票,19年4月沖紅,還沒有匯算清繳。那會計賬上要通過以前年度損益調整調減18年收入嗎?還要調18年所得稅嗎?
答: 會計賬上要通過以前年度損益調整調減18年收入,所得稅通過匯算清繳來多退少補


住進時光里 追問
2019-05-05 23:26
住進時光里 追問
2019-05-05 23:27
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 23:34
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 23:35