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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-05 18:22

進行補提工資費用7000元,沖銷上月計提的分錄,再進行按37000元補提處理

安安 追問

2019-05-05 18:24

但是我3月的已經(jīng)結(jié)賬了

安安 追問

2019-05-05 18:24

而且報表都已經(jīng)出來

江老師 解答

2019-05-05 18:25

可以在4月進行賬務(wù)處理就行了。

安安 追問

2019-05-05 18:26

那4月分錄怎么做呢

江老師 解答

2019-05-05 19:45

你的計提分錄是什么呢?需要沖銷后再進行賬務(wù)處理

安安 追問

2019-05-05 19:48

計提的是管理費用,應(yīng)付工資

安安 追問

2019-05-05 19:48

但是沖銷的話不是應(yīng)該沖3月份的嗎

江老師 解答

2019-05-05 19:51

一、三月份的計提分錄
借:管理費用——工資30000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資30000
二、四月份的賬務(wù)處理
1、沖銷三月的計提分錄
借:管理費用——工資-30000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資-30000
2、按正確的金額入賬
借:管理費用——工資37000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資37000

安安 追問

2019-05-06 10:07

老師,那我可不可以這樣
       借:應(yīng)付工資30000
            管理費用 ——工資7000
            貸:銀行存款37000

江老師 解答

2019-05-06 10:08

這個屬于不規(guī)范的做法,沖銷更正看起來賬更清晰。

安安 追問

2019-05-06 10:13

第二筆分錄有點理解不了

江老師 解答

2019-05-06 10:16

第一步:三月份計提工資;第二步,沖銷三月份計提工資;第三步,按正確的金額入工資費用。
當(dāng)然如果計提的工資與實際發(fā)放的工資數(shù)據(jù)一致,不用產(chǎn)生第二步、第三步

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相關(guān)問題討論
進行補提工資費用7000元,沖銷上月計提的分錄,再進行按37000元補提處理
2019-05-05 18:22:42
做一份正確的35000的工資表當(dāng)附件就可以了。
2018-07-27 14:38:37
您好,可以下月調(diào)整,沖減或計提。
2019-06-17 12:57:29
您好,同學(xué),如果計提少了,您做一筆補計提分錄即可。
2020-05-20 11:44:56
你好,少計提了工資,補計提1000即可,借:管理費用-工資 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-05-07 10:06:25
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