
請(qǐng)問(wèn)在什么情況下其他應(yīng)收款會(huì)為負(fù)數(shù),如果19年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么處理,或者應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 你單位多收了對(duì)方的錢 借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款
您好,我想請(qǐng)教一下在什么情況下其他應(yīng)收款會(huì)是負(fù)數(shù),如果19年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表將其做成了負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)賬?
答: 只調(diào)報(bào)表就可以做到其他應(yīng)付款里面去。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)?應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù),都應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額重分類到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣調(diào)整啊
請(qǐng)問(wèn)這一季度的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),而且是負(fù)十幾萬(wàn),該怎么去調(diào)?
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù) 代表其他應(yīng)收嗎?什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢





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