
老師,加計抵減額如何理解?本期銷項614.34元,進(jìn)項736.55元,留底稅額122.21元,老師,這個表應(yīng)該如何填寫?
答: 當(dāng)月進(jìn)項大于銷項時,無法抵扣時,稅額抵減表不需要填寫,直接保存
老師,加計抵減額如何理解?本期銷項614.34元,進(jìn)項736.55元,留底稅額122.21元,我還用填這個表嗎?
答: 你好,還需要用填這個表
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關(guān)于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、抵免稅款等年底結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬?例如今年銷項稅額:1200元,進(jìn)項稅額770元,去年留抵50元,減免稅款280元,交稅200元,本年留抵100元,這個分錄如何做?
答: 你好你這個之前留底稅額,要是按月做過,現(xiàn)在只需要做,借銷項稅額1200,貸進(jìn)項稅額770,減免稅款280 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅150 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,200貸未交增值稅200,借未交增值稅200,貸銀行200,不對啊,
老師好,我這個月銷項稅額是5000元,進(jìn)項稅是3000元,前期留底是500元,計算出來應(yīng)交的稅是1500元,應(yīng)該如何做會計分錄呢
老師,填寫增值稅加計抵減10%,我本月沒有銷項,只有進(jìn)項,填了表四后,主表的期末留底稅額應(yīng)該是進(jìn)項加上加計抵減的合計嗎?
老師,上期有留抵稅額,本期有銷項稅額和進(jìn)項稅額,如果本期銷項稅額小于進(jìn)項稅額,如何做會計分錄?如果本期銷項稅額大于本期進(jìn)項,小于上期留底稅額,如何做會計分錄?


小倩 追問
2019-05-05 15:13
果果老師 解答
2019-05-05 17:07