
請問老師,我們單位行業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)中裝卸搬運(yùn)行業(yè)(主營),我們就可以使用進(jìn)項稅額加計遞減了賽(從2019.4.1開始)
答: 單位行業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)中裝卸搬運(yùn)行業(yè)(主營),就可以使用進(jìn)項稅額加計遞減了賽(從2019.4.1開始) 需要去稅局申請備案
無票收入扣除服務(wù)費(fèi)后全部進(jìn)入公賬,產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)成本科目,主營業(yè)務(wù)收入填寫未扣除服務(wù)費(fèi)的金額對嗎?
答: 你好,學(xué)員,是這樣的 產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)成本科目,主營業(yè)務(wù)收入填寫未扣除服務(wù)費(fèi)的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司的主營業(yè)務(wù)是銷售空調(diào),也有安裝服務(wù),報稅的時候有一個服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的扣除項目 ,我們安裝服務(wù)的這個稅可以扣除嗎
答: 差額納稅的需要填寫扣除項目 不是的不填寫
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是營業(yè)收入的千5,營業(yè)收入只包括主營和提供技術(shù)服務(wù)嗎,還有哪些收入可以作為扣除比例的基數(shù)呢
我們公司銷售給客戶設(shè)備一臺,設(shè)備是我們公司的主營業(yè)務(wù),后面客戶員工的手弄傷了說是我們設(shè)備的原因要從我們設(shè)備款中扣錢,這個扣除的錢銷售方怎么入賬?
4.1號開始主營業(yè)務(wù)為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的企業(yè),增值稅進(jìn)項稅加記10%扣除是怎么回事?
差額發(fā)票,項目名稱旅游服務(wù),主營業(yè)務(wù)收入是9716.98元,銷項是283.02,扣除額為什么是5000呢?

