
老師,我們上個月有從公戶里面去了4萬的差旅費,現(xiàn)在錢只剩900了,用出去的錢沒有票,這個怎么做賬呀
答: 你好! 需要發(fā)票才可以報銷的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有個員工1月借款5000出差,實際用去4111.6的費用,剩余款項用銀行轉賬888.4回來,這個月,我們沒有作她這比差旅費的帳,但是錢收到了,入賬了,那下個月再作她的差旅費單子時,分錄怎么做帳?
答: 借;銀行存款 貸;其他應收款 888.4 借;管理費用 貸;其他應收款 4111.6
前幾天去學習,從私賬上消費了些錢,我現(xiàn)在讓他們開專用發(fā)票給我了,沒有從公賬走,怎么做合理(4萬多元)
我們之前沒有走社保賬戶,這個月因為看社保對賬單社保賬戶有錢,這個月的社保費一部分就直接從社保戶里面扣了,只打了剩余的錢,這個怎么做分錄呢
老師請問老板前幾天去學習,從私賬上消費了些錢,我現(xiàn)在讓他們開專用發(fā)票給我了,沒有從公賬走,怎么做合理(4萬多元)


蔣飛老師 解答
2019-05-05 11:54
晨露 追問
2019-05-05 12:13
蔣飛老師 解答
2019-05-05 12:17
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2019-05-05 12:31
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2019-05-05 12:50
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2019-05-05 13:21
蔣飛老師 解答
2019-05-05 14:45