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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-07 11:24

老師 我的本年利潤余額是借方94198.81  利潤分配的科目怎么做?

專一的大炮 追問

2016-01-07 11:25

之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證需要?jiǎng)h除后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

專一的大炮 追問

2016-01-07 11:27

之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證需要?jiǎng)h除后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎  還是結(jié)轉(zhuǎn)2次?

鄒老師 解答

2016-01-07 11:18

先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后反過賬,錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)損益

鄒老師 解答

2016-01-07 11:25

借;利潤分配-未分配利潤     貸;本年利潤 ,金額就是94198.81

鄒老師 解答

2016-01-07 11:53

先刪除,在做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的,最后做結(jié)轉(zhuǎn)損益的

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本年利潤的余額是負(fù)數(shù)的話,是虧損,借:利潤分配-未分配利潤10354 貸:本年利潤 10354
2019-01-05 15:53:02
您好,前面的3,如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
你好,先過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
2017-08-04 10:12:52
你好,屬于轉(zhuǎn)賬憑證。
2019-10-28 10:50:41
是的 結(jié)轉(zhuǎn)完后本年利潤為0
2018-01-12 12:05:23
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