
本公司稅率是17%, 收到進(jìn)項(xiàng)中有1張2萬3%增值稅發(fā)柰,和1張5萬的貨運(yùn)發(fā)柰,進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵?如何計(jì)算?請(qǐng)給計(jì)算過程,陳教師的看不明白
答: 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=20000/1.03*3%+15000/1.06*6%
本公司稅率是17%, 收到進(jìn)項(xiàng)中有1張2萬3%增值稅發(fā)柰,和1張5萬的貨運(yùn)發(fā)柰,進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵?如何計(jì)算?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)換為17%的稅額,剛才2萬/1.03*3%講一下理論,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商貿(mào)公司銷售返利,比如先支付100萬,后來返20萬,實(shí)際支付80萬。返還收入,均應(yīng)按平銷返利有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,意思理解,具體雙方分錄怎么寫?
答: 需要具體分錄


李老師 解答
2016-01-07 11:04
李老師 解答
2016-01-07 11:11