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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-04 18:37

你好,調(diào)去年帳時(shí),用完以前年度損益調(diào)整科目后,資產(chǎn)負(fù)債表,期初數(shù)未分配利潤(rùn)和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目;利潤(rùn)表本年不體現(xiàn)

好美 追問(wèn)

2019-05-04 18:46

對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目是指什么呢

莊老師 解答

2019-05-05 07:40

你好,利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),和相對(duì)應(yīng)的科目

好美 追問(wèn)

2019-05-05 10:21

比如我調(diào)增去年財(cái)務(wù)費(fèi)用200.借以前年度損調(diào)整200.貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)200,分錄對(duì)嗎?那么資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)怎么調(diào)呢?

莊老師 解答

2019-05-05 17:37

你好,要按這樣操作處理,借以前年度損調(diào)整200.貸其他應(yīng)付款00,借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)200,貸以前年度損調(diào)整200.

好美 追問(wèn)

2019-05-06 07:57

然后就調(diào)整2019年1月份期初的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)借方增加200.其他應(yīng)付款貸方增加200,對(duì)嗎?我在本月做帳時(shí),還需要另外寫個(gè)說(shuō)明嗎?

莊老師 解答

2019-05-06 07:58

你好,是的,調(diào)整未分配利潤(rùn),和其他應(yīng)付款相應(yīng)的科目,

好美 追問(wèn)

2019-05-06 08:07

我調(diào)1月份資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)后,2月-4月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)改正嗎?還是需要我手動(dòng)再做調(diào)整呢?

莊老師 解答

2019-05-06 10:47

你好,調(diào)整1月份資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)后,2月-4月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)改

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你好,調(diào)去年帳時(shí),用完以前年度損益調(diào)整科目后,資產(chǎn)負(fù)債表,期初數(shù)未分配利潤(rùn)和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目;利潤(rùn)表本年不體現(xiàn)
2019-05-04 18:37:06
你好,是的 用了以前年度損益調(diào)整科目在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn),不在利潤(rùn)表體現(xiàn) 發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2020-07-29 09:16:18
您好,只有以前年度的損益類科目調(diào)整,才涉及以前年度損益調(diào)整科目。
2020-08-01 21:27:11
轉(zhuǎn)到末分配利潤(rùn)中去
2017-08-07 08:56:22
期初數(shù)未分配利潤(rùn)和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目;利潤(rùn)表本年不體現(xiàn)
2017-08-04 10:55:07
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