
老師,航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免我上個(gè)月已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里填寫過了,沒有抵扣用過,這個(gè)月這個(gè)表還要再填一下嗎?
答: 期初余額要有數(shù),如果本期不抵扣那期末余額要有數(shù)據(jù)
老師,航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免我上個(gè)月已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里填寫過了,沒有抵扣用過,這個(gè)月這個(gè)表還要再填一下嗎?
答: 上個(gè)月填了沒用的話應(yīng)該有個(gè)上期余額,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在增值稅附表(四)里填寫系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣金額,怎么出現(xiàn)這樣的提示,無法抵扣:====審核結(jié)果==== 錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“本月數(shù)”-附列資料(四)第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”!老師,我按照提示在附列資料(四)第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”欄里填寫金額,填不上數(shù)字,我怎么填寫全額抵扣金額?
答: 你當(dāng)期有應(yīng)納稅嗎?你主表23欄減征額是不是沒有填寫抵減額
你好,老師!稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),報(bào)增值稅時(shí)候已經(jīng)填了表四,這個(gè)280還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
那個(gè)填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)要稅務(wù)局備案啥意思啊。減免330元的稅稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么申報(bào)呢?表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》都要填報(bào)嗎?
老師,我想問一下,稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi),本月不交增值稅,我把280元填到附表四,本期發(fā)生額,是不是不用填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?


夕顏 追問
2016-01-07 11:12
夕顏 追問
2016-01-07 11:21
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2016-01-07 11:22
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2016-01-07 11:24
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2016-01-07 11:27
李老師 解答
2016-01-07 10:43
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2016-01-07 11:09
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2016-01-07 11:18
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2016-01-07 11:23
李老師 解答
2016-01-07 11:26
李老師 解答
2016-01-07 11:28