
請問老師,三月份的業(yè)務在四月份開票,稅點開成13個點,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應該是開16個點的,那發(fā)票要在5月份紅沖,我現(xiàn)在五月份是按之前四月開的發(fā)票來報稅嗎
答: 你好,三月份納稅義務產生沒有,4月份不能開16%
老師好,請問我今年四月份開了一份五十萬的發(fā)票,開的9個點增值稅,然后現(xiàn)在又說是我開錯了,是甲供料該開三個點,那之前的稅已經(jīng)交了,讓我現(xiàn)在紅沖重新開三個點的稅!怎么辦
答: 你好 先把9個點的稅率發(fā)票紅沖了然后重新開3個點的 ,確實多交納的稅費 去稅局申請退稅走流程審核 退回你企業(yè)賬戶 具體看你當?shù)囟惥忠?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師那個5月份開的增值稅專用發(fā)票是16個點的,現(xiàn)在退回紅沖重開13個點的增值稅票,5月份已經(jīng)報稅了,現(xiàn)在重開那需要做做稅調減嗎
答: 你好,不需要,下個月申報的時候自動會累計計算的
四月份報三月的稅,報了未開票收入,未開票收入部分在四月開16個點的票,且四月份還開了13個點的票,五月報四月的稅申報表怎么填
老師,九月份開給客戶的票稅率是3個點,10月份發(fā)現(xiàn)開錯了,10月份已經(jīng)開了紅沖發(fā)票和正確發(fā)票,請問我這個月報稅的時候要報九月份那三個點的稅嗎?
請問老師,五月份紅沖一份四月份開具的發(fā)票,我在五月份報四月所屬起的增值稅是按正常報,還是要減出紅沖那張發(fā)票
小藍子 追問
2019-05-03 17:37
莊老師 解答
2019-05-03 18:15
小藍子 追問
2019-05-03 18:20
莊老師 解答
2019-05-03 20:40
小藍子 追問
2019-05-03 20:55
莊老師 解答
2019-05-03 21:42
小藍子 追問
2019-05-04 09:29
莊老師 解答
2019-05-04 16:13