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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-03 15:23

你好,支付的租金計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本核算

靜如止水 追問

2019-05-03 15:32

放在預(yù)收預(yù)付里行嗎

鄒老師 解答

2019-05-03 15:34

你好,還沒有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?

靜如止水 追問

2019-05-03 16:23

沒有

靜如止水 追問

2019-05-03 16:24

應(yīng)為我們替公司收,中間收取一點(diǎn)費(fèi)用,我們應(yīng)該放到什么科目

鄒老師 解答

2019-05-03 16:26

你好,我們替公司收,中間收取一點(diǎn)費(fèi)用,是代收代付的意思嗎?

靜如止水 追問

2019-05-03 16:53

中間收取一點(diǎn)費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-05-03 16:55

你好
收到,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)

靜如止水 追問

2019-05-03 18:23

是不是放到其它應(yīng)付里看出利潤啊

鄒老師 解答

2019-05-03 18:48

你好,是因?yàn)橘嵢×艘稽c(diǎn)費(fèi)用,這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,從而影響利潤的

靜如止水 追問

2019-05-04 06:09

那應(yīng)該記入什么科目,是正確的

靜如止水 追問

2019-05-04 08:00

我的意思是還沒和公司商量好,所以不知道盈利多少,現(xiàn)在記入什么科目

鄒老師 解答

2019-05-04 08:48

你好,是這樣做分錄 
收到,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款,其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)

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相關(guān)問題討論
你好,支付的租金計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本核算
2019-05-03 15:23:59
已收取的租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)收取的租金計(jì)入其他應(yīng)收款
2018-11-29 12:20:14
你好!這個(gè)借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2024-04-08 15:02:40
1.兼職 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.租賃計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2019-07-24 10:09:21
您好!如果你中間沒有賺錢的,是可以計(jì)入其他應(yīng)付款。如果有賺錢的,就計(jì)入收入。還要看發(fā)票,供水局的發(fā)票是開給你還是給用戶。
2018-06-04 09:32:00
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