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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-01 15:17

您好
請問發(fā)票收到了沒有

逐光 追問

2019-05-01 15:18

收到了

bamboo老師 解答

2019-05-01 15:22

借 管理費用
貸 銀行存款
抵扣的時候
借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款
貸 管理費用

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相關(guān)問題討論
您好 請問發(fā)票收到了沒有
2019-05-01 15:17:26
服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-04-14 08:37:25
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,可以做這個賬務(wù)處理
2018-04-04 13:59:28
借管理費用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字金額)
2019-06-13 18:16:48
您好,借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵稅時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借:管理費用-辦公費
2021-07-04 12:32:54
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