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送心意

答疑郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-05-01 12:50

看下之前是不是掛了借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
是的話對的,
還有一種情況預(yù)收賬款也對

韓吉兒 追問

2019-05-01 13:23

如果之前掛賬了的話是對的,可學(xué)堂只是一個(gè)月的實(shí)操,當(dāng)月是沒有掛賬,所以看不出來。老師還有一種是什么情況?

答疑郭老師 解答

2019-05-01 13:38

提前收取的,預(yù)收賬款

韓吉兒 追問

2019-05-01 13:57

這種情況下當(dāng)然是對的,可是學(xué)堂題目說的很清楚是前期欠款

答疑郭老師 解答

2019-05-01 15:49

解析下面有個(gè)討論的地方,你去哪里問下,那邊是實(shí)操的

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看下之前是不是掛了借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 是的話對的, 還有一種情況預(yù)收賬款也對
2019-05-01 12:50:48
您好: 截圖的答案正確。您只是把應(yīng)收賬款直接抵銷了。最終結(jié)果是一樣的,但直接按您那樣寫不好,沒有把業(yè)務(wù)對應(yīng)的分錄寫清楚。
2018-05-01 16:55:23
你好,錯(cuò)的時(shí)間會(huì)有提示
2020-03-13 16:04:57
你好,同學(xué)。 長江公司應(yīng)付款項(xiàng)為10萬 抵債金額為12萬-3萬-0.9萬=8.1萬,公允9萬,清理費(fèi)0.1萬,增值稅1.17萬 重組收益為 10萬-(9萬-0.1萬)
2020-09-25 11:41:09
您好!答案是使用重分類方式計(jì)算的,24833.33與您計(jì)算的23333.33差額1500是由其他應(yīng)付款明細(xì)科目存在一個(gè)借方1500,這個(gè)是重分類到其他應(yīng)收款下核算。
2019-04-23 11:29:03
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