
學(xué)堂這道實(shí)操題我覺得不正確,請老師們看看。下面是題和學(xué)堂給出的答案。
答: 看下之前是不是掛了借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 是的話對的, 還有一種情況預(yù)收賬款也對
做實(shí)操分錄時(shí),遇到這個(gè)題,看一下截圖,有一截圖是題目,另外一個(gè)截圖是會(huì)計(jì)學(xué)堂的答案,而我做的答案如下:借 銀行存款 20000 貸 壞賬準(zhǔn)備 20000顯示我的答案正確,但我看你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的答案是截圖那個(gè),和我的不一樣,為什么又顯示我的答案正確,
答: 您好: 截圖的答案正確。您只是把應(yīng)收賬款直接抵銷了。最終結(jié)果是一樣的,但直接按您那樣寫不好,沒有把業(yè)務(wù)對應(yīng)的分錄寫清楚。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 這個(gè)是學(xué)堂的題 我覺得答案有問題 幫我算一下得多少 我看看是否跟我想的一樣 謝謝
答: 你好,同學(xué)。 長江公司應(yīng)付款項(xiàng)為10萬 抵債金額為12萬-3萬-0.9萬=8.1萬,公允9萬,清理費(fèi)0.1萬,增值稅1.17萬 重組收益為 10萬-(9萬-0.1萬)


韓吉兒 追問
2019-05-01 13:23
答疑郭老師 解答
2019-05-01 13:38
韓吉兒 追問
2019-05-01 13:57
答疑郭老師 解答
2019-05-01 15:49