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送心意

吳少琴老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 21:28

屬于日常業(yè)務(wù)的用應(yīng)付賬款也可以

呦呵 追問(wèn)

2019-04-30 21:29

不應(yīng)該是借待攤費(fèi)用嗎

吳少琴老師 解答

2019-04-30 21:32

現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用這個(gè)科目了

呦呵 追問(wèn)

2019-04-30 21:33

應(yīng)付賬款借方是減少啊

吳少琴老師 解答

2019-04-30 21:35

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款

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屬于日常業(yè)務(wù)的用應(yīng)付賬款也可以
2019-04-30 21:28:27
物業(yè)管理費(fèi)這些是算其他應(yīng)付款。
2020-06-11 16:33:35
您好!計(jì)入應(yīng)付賬款更合適。
2018-08-15 11:34:38
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
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