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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-30 10:53

借:固定資產(chǎn)清理  
   累計折舊 
  貸:固定資產(chǎn)  
  二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理  
  貸:銀行存款 
  三、處置的收入
  借:銀行存款  
  貸:固定資產(chǎn)清理  
         應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
  四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
  借:固定資產(chǎn)清理  
  貸:資產(chǎn)處置損益  (或相反的分錄)

猶豫的冬天 追問

2019-04-30 13:48

老師,我的累計折舊數(shù)是44萬,賣掉的數(shù)是180萬,兩項加起來大于固定資產(chǎn)205萬,之間的差額怎么處理呢?

張艷老師 解答

2019-04-30 14:25

借:固定資產(chǎn)清理   161
   累計折舊   44
  貸:固定資產(chǎn)  205

  借:銀行存款   208.8
  貸:固定資產(chǎn)清理   180
   應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)  28.8
 
  借:固定資產(chǎn)清理   19
  貸:資產(chǎn)處置損益    19

猶豫的冬天 追問

2019-04-30 15:26

謝謝!

張艷老師 解答

2019-04-30 15:37

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

猶豫的冬天 追問

2019-04-30 16:18

老師:我還得問一下“資產(chǎn)處置損益”月底怎么核算?是能夠自動結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是就在科目里掛著?

猶豫的冬天 追問

2019-04-30 16:19

老師評價在哪里呢?我咋沒找到呢?

張艷老師 解答

2019-04-30 16:28

1、借:資產(chǎn)處置損益   貸:本年利潤
是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的
2、您結(jié)束這個問題后,就可以評價了。
感謝您的好評!

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借:固定資產(chǎn)清理    累計折舊   貸:固定資產(chǎn)   二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理   貸:銀行存款   三、處置的收入   借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理    應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)   四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益   借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
2019-04-30 10:53:24
你好 借:固定資產(chǎn)清理 205-44 累計折舊44 貸:固定資產(chǎn)205 借:銀行存款180 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 然后算下固定資產(chǎn)清理科目借貸方的余額 固定資產(chǎn)清理在貸方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 固定資產(chǎn)清理在借方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:資產(chǎn)處置損益貸:固定資產(chǎn)清理
2019-04-30 10:34:44
借累計折舊44 固定資產(chǎn)205-44 貸固定資產(chǎn) 借銀存180 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 借:固定資產(chǎn)清理 貸 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019-04-28 09:03:38
借固定資產(chǎn)清理10萬 累計折舊10萬 貸固定資產(chǎn),20萬 借銀行還款19萬 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2021-01-07 16:24:00
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-12-12 11:15:56
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