#提問#老師:固定資產(chǎn)原值205萬,截止現(xiàn)在已經(jīng)計提折舊44萬,現(xiàn)在出售了180萬,問一下老師這個分錄應該怎么作?

猶豫的冬天
于2019-04-30 10:47 發(fā)布 ??686次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-30 10:53
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
三、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
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借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
三、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
2019-04-30 10:53:24
你好 借:固定資產(chǎn)清理 205-44 累計折舊44 貸:固定資產(chǎn)205 借:銀行存款180 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 然后算下固定資產(chǎn)清理科目借貸方的余額 固定資產(chǎn)清理在貸方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 固定資產(chǎn)清理在借方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:資產(chǎn)處置損益貸:固定資產(chǎn)清理
2019-04-30 10:34:44
借累計折舊44
固定資產(chǎn)205-44
貸固定資產(chǎn)
借銀存180
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費
借:固定資產(chǎn)清理
貸
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019-04-28 09:03:38
借固定資產(chǎn)清理10萬
累計折舊10萬
貸固定資產(chǎn),20萬
借銀行還款19萬
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2021-01-07 16:24:00
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-12-12 11:15:56
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