
老師你好,請(qǐng)問當(dāng)月付了款也收到的專票,當(dāng)月沒有認(rèn)證,怎么做賬?
答: 你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款
老師你好,問一下當(dāng)月發(fā)票認(rèn)證了,款也付了,但是沒做賬,怎么辦呢
答: 你好 認(rèn)證了就要做賬 也得申報(bào)的。必須要進(jìn)入當(dāng)期賬里面去的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)當(dāng)月付款了房租,收到了專票但沒有認(rèn)證,憑證怎么做
答: 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
老師你好,17年12月的專票當(dāng)時(shí)的工作人員沒有入賬,接下來的會(huì)計(jì)認(rèn)證了專票,也沒入賬,現(xiàn)在怎么處理,付款時(shí)記的預(yù)付賬款
請(qǐng)問有一張收到的專票上個(gè)月漏掉了,做賬當(dāng)成普票做了(借管理費(fèi)用,貸銀行存款),也沒有做認(rèn)證,這個(gè)月想抵扣掉,怎么做賬?
收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證了 但當(dāng)月沒有付款 要下個(gè)月付 怎么做賬?

