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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-04-29 12:54

同學(xué)。不退的押金作為營(yíng)業(yè)外支出處理。

1170056182 追問

2019-04-29 13:05

那我直接寫借:營(yíng)業(yè)外支出-押金貸:其他應(yīng)收款-押金,就行了是嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-29 13:06

是的。同學(xué)。根據(jù)不能退回的原始憑證。

1170056182 追問

2019-04-29 13:08

就是那個(gè)押金條嗎,那我這張押金條是附在付款憑證后還是現(xiàn)在這筆分錄后呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-29 13:12

可以。同學(xué)。但是這個(gè)要稅前扣除要去稅局確認(rèn)才能扣除

1170056182 追問

2019-04-29 13:17

好的老師,但是為什么我不用做壞賬準(zhǔn)備啥的呢?

1170056182 追問

2019-04-29 13:28

老師我快張里邊有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失明細(xì),寫到這個(gè)下邊就行不

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-29 14:38

可以,你這收不回,屬于確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備

1170056182 追問

2019-04-29 15:02

好的謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-29 15:41

不客氣,祝你工作順利

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同學(xué)。不退的押金作為營(yíng)業(yè)外支出處理。
2019-04-29 12:54:28
你好,你這個(gè)可以作為營(yíng)業(yè)外支出,讓對(duì)方給你開票,如果對(duì)方不給你開票的話,你可以用收據(jù)入賬,只是在匯算清繳的時(shí)候不能稅前扣除。
2019-07-11 10:31:33
你好 和當(dāng)月做到一塊就可以 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-06-02 11:18:26
同學(xué)你好 肯定要給人家押金條的 你做賬用復(fù)印件
2022-05-06 16:32:01
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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