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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-04-29 11:20

上年應(yīng)收款項借:銀行  貸:其他應(yīng)收款。如果是今年的支出借:業(yè)務(wù)活動費用或者單位管理費用  貸:銀行存款   預算會計借:事業(yè)支出   貸:資金結(jié)存-貨幣資金。

犀香(李桂香) 追問

2019-04-29 20:44

老師:您好!因為我們的其他應(yīng)收款是上年結(jié)轉(zhuǎn)的今年年初錄入期初數(shù)時財務(wù)會計已錄入,但預算會計期初數(shù)是不錄入的吧?但現(xiàn)在收回同時支出但支出時我知道預算會計分錄應(yīng)該是:借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金但是預算會計期初數(shù)未錄入收回資金結(jié)存是不是應(yīng)該做分錄:借資金結(jié)存_貨幣資金;因為是上年的結(jié)轉(zhuǎn)資金,同時應(yīng)該做分錄:貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?。窟@樣,收回的其他應(yīng)收款再支出完整的分錄是否應(yīng)為:借:資金結(jié)存_貨幣資金;貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn);借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金;請問老師是否正確?謝謝了!

姜老師 解答

2019-04-30 08:51

其他應(yīng)收款時財務(wù)會計賬務(wù)處理,你年初錄入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目入戶預算會計沒有錄入期初數(shù),今年就不用做預算會計賬務(wù)處理。只做財務(wù)會計借:銀行  貸:其他應(yīng)收款。

姜老師 解答

2019-04-30 08:51

資金結(jié)存是預算會計賬務(wù)處理。

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上年應(yīng)收款項借:銀行 貸:其他應(yīng)收款。如果是今年的支出借:業(yè)務(wù)活動費用或者單位管理費用 貸:銀行存款 預算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金。
2019-04-29 11:20:58
在預算會計中: 借:行政支出/事業(yè)支出等【實際報銷金額】 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 可以的
2019-04-25 17:11:46
您好,您做的分錄很正確。
2019-10-17 17:55:54
是的,就是這樣處理的
2022-05-24 15:22:17
你這里是屬于沒有用完的錢,那么有余額是正常的,你什么原因需要結(jié)轉(zhuǎn)?
2020-02-04 15:57:53
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