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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-29 11:02

只是在實際繳納增值稅時,做
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
       貸:銀行存款
             其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】

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只是在實際繳納增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-04-29 11:02:59
你可以參考以下處理方式
2019-06-14 19:29:36
實際抵減的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:其他收益
2022-03-24 15:54:30
你好!實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-06-10 14:18:17
借應(yīng)交稅費 貸其他收益。
2022-04-12 17:22:32
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