審核差旅費報銷票據(jù)主要審核什么內(nèi)容?注意什么?
胖頭魚
于2019-04-28 22:51 發(fā)布 ??6245次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-04-28 22:53
出納人員應按規(guī)定對報銷單據(jù)和記賬憑證進行審核復算,如交通費、住宿費金額是否符合規(guī)定標準,伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等的計算是否正確,記賬憑證和報銷單的金額是否一致等,審核無誤后才辦理現(xiàn)金收付。對實行定額備用金的,按實際報銷金額全部用現(xiàn)金付給報銷單位或工作人員,實行非定額備用金的,將出差人員多借的現(xiàn)金收回,少借的部分補給出差人員。
大體來說有幾點:
1、審核票據(jù)的真實性、有效性,防止有假票、廢票、過期票等;如查原始單據(jù)上是否有蓋章,是否合法有效;另外再看下金額是否一致,票面上的該填寫的內(nèi)容是否齊全。
2、審核出行線路、出行時間、出行人數(shù)是否與本單位領導安排一致;票據(jù)的數(shù)量、時間與路程的連續(xù)性等;
3、出差補助的標準是否超出本單位規(guī)定的標準。
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出納人員應按規(guī)定對報銷單據(jù)和記賬憑證進行審核復算,如交通費、住宿費金額是否符合規(guī)定標準,伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等的計算是否正確,記賬憑證和報銷單的金額是否一致等,審核無誤后才辦理現(xiàn)金收付。對實行定額備用金的,按實際報銷金額全部用現(xiàn)金付給報銷單位或工作人員,實行非定額備用金的,將出差人員多借的現(xiàn)金收回,少借的部分補給出差人員。
大體來說有幾點:
1、審核票據(jù)的真實性、有效性,防止有假票、廢票、過期票等;如查原始單據(jù)上是否有蓋章,是否合法有效;另外再看下金額是否一致,票面上的該填寫的內(nèi)容是否齊全。
2、審核出行線路、出行時間、出行人數(shù)是否與本單位領導安排一致;票據(jù)的數(shù)量、時間與路程的連續(xù)性等;
3、出差補助的標準是否超出本單位規(guī)定的標準。
2019-04-28 22:53:27

1.票據(jù)是否真實、項目是否完整
2.報銷費用是否超過了企業(yè)制度規(guī)定
3.其他相關人員是否簽字
2019-05-04 17:16:53

你好,復核一般是指對相關經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,報銷的金額進行核對確認
審核一般是財務部門主管進行審批
2016-08-28 15:02:02

出差的車費餐費住宿費等都取得正規(guī)發(fā)票就可以了,白條收據(jù)不能做原始憑證。
2016-12-29 10:31:02

你好,審核報銷,按公司財務制度審核發(fā)票的真?zhèn)?、報銷是否在限額之內(nèi)、報銷事項是否真實、是否按規(guī)定流程取得了各項審批等等。
2018-08-16 09:37:27
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