扣個(gè)人部分社保,去年和今年3月份都計(jì)入了其他應(yīng)付款,每月其他應(yīng)付款借方都有余額,如何調(diào)整正確為其他應(yīng)收款?余額如何掛賬?
 
- 胖頭魚 - 于2019-04-28 15:30 發(fā)布 ??2430次瀏覽 
-  送心意
                                                     小黎老師 職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師 
2019-04-28 15:31
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
您好,看下以上分錄,是否繳納的時(shí)候其他應(yīng)付款沒沖銷
相關(guān)問題討論
  
 1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
您好,看下以上分錄,是否繳納的時(shí)候其他應(yīng)付款沒沖銷
 2019-04-28 15:31:36
 
 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
 2018-12-19 14:04:14
 
 這樣處理是正確的的,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保余額是平的
 2018-07-28 13:37:08
 
 你好!
做調(diào)整分錄,就可以了
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:其他應(yīng)付款-客戶
 2019-01-26 09:47:29
 
 1,是的
2,借;其他應(yīng)收款     貸;其他應(yīng)付款
如果按你描述的是貸方余額,就不存在調(diào)整的事情
 2016-05-11 16:46:13
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2019-04-28 16:25
小黎老師 解答
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