
老師我問一下,我們公司從其他個(gè)人地方買過來的電子承兌,收到時(shí)和付款時(shí)的會(huì)計(jì)科目是怎么樣的呢?
答: 您好 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們公司電子承兌不是自己打的,是從外面買過來再付供應(yīng)商的。這樣科目怎么做平
答: 背書轉(zhuǎn)讓處理,同學(xué)




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@晴天^_^ 追問
2019-04-28 09:47
bamboo老師 解答
2019-04-28 09:49
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bamboo老師 解答
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2019-04-28 09:57