
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模,在累計(jì)銷售月100萬(wàn)時(shí),應(yīng)交稅金是銷售收入的3%是嗎?
答: 你好!是的。正常情況是這樣的
老師好,小規(guī)模納稅人銷售時(shí)的分錄這樣做對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人銷售分錄:1.?月銷售額8萬(wàn) ??借:應(yīng)收賬款80000 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669.9 ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2330.1 ????減免稅時(shí):借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2330.1 ?貸:營(yíng)業(yè)外收入2330.12.?月銷售12萬(wàn) ???借:應(yīng)收收款120000 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116504.85 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3495.15 ?
答: 嗯嗯,處理是正確的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模有收入計(jì)提稅金都在 貸:應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅是嗎?還是說(shuō)一般納稅人銷項(xiàng)稅入貸:應(yīng)公交稅金—增值稅(銷項(xiàng))而小規(guī)模銷項(xiàng)記入“應(yīng)交稅金一未交稅金?
答: 你好 一般納稅人計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 小規(guī)模納稅人計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

