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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-27 10:51

您好
內(nèi)賬購(gòu)入的原材料產(chǎn)生的增值稅專稅不要計(jì)入成本里 分開核算

魏無(wú)羨 追問(wèn)

2019-04-27 10:59

之前有個(gè)老師說(shuō)直接計(jì)入成本里,還有個(gè)問(wèn)題是企業(yè)對(duì)公賬戶打一筆錢出去開發(fā)票,然后扣掉稅點(diǎn),在打回老板私人賬戶,這個(gè)樣子我要怎么記分錄?都不管直接把稅點(diǎn)記其他業(yè)務(wù)支出?

魏無(wú)羨 追問(wèn)

2019-04-27 11:01

我做內(nèi)賬要不要管稅呀?還是外賬交稅我直接記付出去了一筆稅

bamboo老師 解答

2019-04-27 11:07

您進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 不用入成本 
內(nèi)帳的話 如果有稅差就要管 沒(méi)有的話 就不用

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您好 內(nèi)賬購(gòu)入的原材料產(chǎn)生的增值稅專稅不要計(jì)入成本里 分開核算
2019-04-27 10:51:19
你好,內(nèi)帳全額計(jì)入原材料成本,不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的
2018-08-20 16:25:22
您好 (1)做出3月5日購(gòu)買材料,材料入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收入庫(kù)材料成本差異分錄。 借:材料采購(gòu) 80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額80000*0.17=13600 貸:銀行存款80000%2B13600=93600 借:原材料 72000 借:材料成本差異 8000 貸:材料采購(gòu) 80000 (2)做出按計(jì)劃成木發(fā)出材料分錄 借:生產(chǎn)成本160000 貸:原材料160000 (3)3月末計(jì)算材料成本差異率及結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異分錄。 材料成本差異率(4500%2B8000%2B40000-37500)/(90500%2B72000%2B37500)=0.075 借:生產(chǎn)成本 12000 貸:材料成本差異 160000*0.075=12000
2022-06-07 20:10:48
借材料采購(gòu)19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸銀行存款 借原材料19 材料成本差異1 貸材料采購(gòu)20
2021-11-09 18:05:07
材料成本為分位余額 2000-|||-元這是正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
2023-05-11 11:18:52
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