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小楊老師
職稱: ,中級會計師
2019-04-27 09:46
如果結(jié)賬了的話,系統(tǒng)上顯示的會計期間會調(diào)到下個月
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如果結(jié)賬了的話,系統(tǒng)上顯示的會計期間會調(diào)到下個月
2019-04-27 09:46:40

你好? ?
一、因為損益類的科目只有先過賬,損益類科目才有余額。過賬就是登記賬簿的意思,手工做賬的時候,也是普通憑證先登記賬簿,才能算出損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證。所以,在金蝶系統(tǒng)中,先把普通憑證結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再過賬。這樣做的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,才是最準(zhǔn)確的。
二、需要把當(dāng)期做過損益類科目的憑證過賬,再進行結(jié)轉(zhuǎn)損益,因為這個時候損益類科目才有余額,可以生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再進行過賬,數(shù)據(jù)會進入到損益表中進行取數(shù)。所有的軟件操作方法都是一樣的。
根據(jù)會計制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時一次性結(jié)轉(zhuǎn);
每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“賬結(jié)法”,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“表結(jié)法”,采用“表結(jié)法”結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”項目的金額按上期資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”金額與本期損益表的“凈利潤”金額的合計數(shù)填列。
在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在“期未處理”—“高級設(shè)置”中有個選項,
一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來定義它的余額反方向;例如,財務(wù)費用—利息收入,若錄為借方負數(shù),在結(jié)轉(zhuǎn)時,系統(tǒng)按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
2021-11-29 10:49:36

你好,這個 需要咨詢下你們金蝶軟件的公司客服
2018-09-07 17:37:37

同學(xué)這塊是點憑證制作,月末憑證,全選 自動會生成的。
2019-09-19 17:15:12

同學(xué)你好,在銀行存款明細賬里面去查詢,要查詢哪個月的就輸入明細賬查詢期間,比如,2019.01.01-01.31
2019-04-25 12:20:01
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2019-04-27 09:49
小楊老師 解答
2019-04-27 09:53