老師三輪車原價2900,現(xiàn)在賣了2600。借,固定資產(chǎn)清理2839.58,累計折舊60.42貸固定資產(chǎn)2900;借現(xiàn)金2600,貸固定資產(chǎn)清理2600;借固定資產(chǎn)清理2600,貸營業(yè)外收入2600。那固定資產(chǎn)清理的差額怎么處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
他語
于2019-04-26 17:11 發(fā)布 ??1414次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-26 17:49
借現(xiàn)金2600,貸固定資產(chǎn)清理2600
這一步需要計提應交稅費
做完這一步,把固定資產(chǎn)清理差額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
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您好
根據(jù)最新會計準則 最后一筆分錄這么寫
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24

收到價款時,還要貸記應交稅費-應交增值稅-銷項
其他分錄沒問題
2022-06-09 10:42:34

你好,你需要第一個做增增值稅的。
處置收入需要交增值稅,如果不考慮稅費,最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借營業(yè)外支出200貸固定資產(chǎn)清理。
2020-05-11 11:15:38

借現(xiàn)金2600,貸固定資產(chǎn)清理2600
這一步需要計提應交稅費
做完這一步,把固定資產(chǎn)清理差額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2019-04-26 17:49:10

固定資產(chǎn)清理收入是不含稅的 你的這個例子里面收入是80
2020-05-07 09:27:45
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