
你好老師,我單位是民辦養(yǎng)老院,養(yǎng)老院購買家具!可以借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款嗎?錢是其他人用現(xiàn)金支付的,以后折舊攤銷怎么做會計分錄
答: 你好 是的 可以這樣做分錄。攤銷 借 業(yè)務活動成本 貸 累計折舊
你好。請問,之前一筆資金收入,記在了“其他應付款”上,后又用這筆錢的一部分購入了固定資產(chǎn),請問如何做購入固定資產(chǎn)的財務會計、預算會計分錄?如果做“購入固定資產(chǎn)”分錄,那“其他應付款”的賬目就對不上;如果做“其他應付款”的科目,固定資產(chǎn)的賬目又對不上。
答: 你好! 之前一筆資金收入,記在了“其他應付款”上 ……增加銀行存款(預算會計增加資金結存)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用其他應付款購買了固定資產(chǎn)應該怎么做會計分錄
答: 您好 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交稅費-進項稅額 貸:其他應付款
本企業(yè)壹仟多萬的固定資產(chǎn)都是股東們投資購買的,當時會計分錄:借固定資產(chǎn) 貸其他應付款,現(xiàn)在其他應付款金額太大且一直掛著,請問要怎么處理
中旅集團給筆資金購買一臺計箅機,通過財政授權方式以往來資金下達給我校。在收到這筆資金時借記零余額 貸記其他應付款 支付時借記固定資產(chǎn) 貸記零余額 這樣出分錄對嗎?但怎樣把其他應付款沖掉呢
老師,法人自己掏錢買的設備,放在公司用,分錄是,借固定資產(chǎn),貸其他應付款,后期的費用入賬后,都是借費用,貸其他應付款,這樣長期做有風險嗎?

