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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-26 14:52

你好 借方營業(yè)外支出 貸方銀行或者現(xiàn)金   你贊助出去應(yīng)該有相關(guān)的收據(jù)的哦

A小陳 追問

2019-04-26 14:54

沒有收據(jù),贊助給事業(yè)單位什么都不給開

meizi老師 解答

2019-04-26 14:58

你好 那你們總有付款出去的依據(jù)吧  按這個(gè)來做附件

A小陳 追問

2019-04-26 14:58

老師購買工服無法區(qū)分部門,應(yīng)該怎么寫分錄。借:            貸:庫存現(xiàn)金   336

A小陳 追問

2019-04-26 14:58

?

meizi老師 解答

2019-04-26 15:00

你好 這個(gè)是買來給員工的 如果是公司全額承擔(dān) 就走借方管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方庫存現(xiàn)金

A小陳 追問

2019-04-26 15:06

老師這樣寫對(duì)嗎?底下合計(jì)怎么寫?

meizi老師 解答

2019-04-26 15:11

你好  合計(jì)金額就是337+337  你自己算下  這個(gè)是你這個(gè)憑證的合計(jì)金額

A小陳 追問

2019-04-26 15:19

購買工服結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2019-04-26 15:22

你好  對(duì)的  你那個(gè)就是支付的費(fèi)用 和計(jì)提的費(fèi)用分錄   不應(yīng)該叫結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用  你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤就行

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你好 借方營業(yè)外支出 貸方銀行或者現(xiàn)金 你贊助出去應(yīng)該有相關(guān)的收據(jù)的哦
2019-04-26 14:52:50
開的是專票還是普通發(fā)票
2019-04-08 17:01:44
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款 ——某某員工
2018-12-10 20:30:04
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:銀行存款
2019-07-12 12:16:32
需要做工資的分錄, 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-老板
2019-11-27 22:11:43
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