
老師,你好!增值稅納稅申報(bào)表中的上期留底稅額,是不是就是填寫科目余額表的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借方的數(shù)據(jù)?
答: 您好 就是您上期進(jìn)項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
答: 如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對(duì)上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,科目余額表中應(yīng)交稅金下的已交稅金借方余額是不是就是上期應(yīng)該繳納的增值稅金額
答: 你好 是已經(jīng)繳納了稅金的金額

