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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 17:36

是的建賬前一個(gè)月的期末數(shù)是你本月建賬的期初數(shù)
 累計(jì)折舊錄入貸方正數(shù)

微不足道…… 追問(wèn)

2019-04-25 17:44

是建賬的時(shí)候錄入固定資產(chǎn)卡片還是建賬后再錄入呢?

馬老師 解答

2019-04-25 17:53

一般是建賬以后直  你在問(wèn)問(wèn)你們軟件售后 主要看軟件性質(zhì)

微不足道…… 追問(wèn)

2019-04-25 18:02

建賬后按照折舊后的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入是嗎?比如已使用期限和期末凈值

馬老師 解答

2019-04-25 19:05

建賬的時(shí)候錄入期初數(shù)的時(shí)候錄入

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是的建賬前一個(gè)月的期末數(shù)是你本月建賬的期初數(shù) 累計(jì)折舊錄入貸方正數(shù)
2019-04-25 17:36:19
學(xué)員,你好。重新建賬期初余額錄入固定資產(chǎn)時(shí),固定資產(chǎn)按原值錄入,已計(jì)提的折舊按累計(jì)已計(jì)提的折舊在貸方錄入即可。
2018-01-16 11:14:57
你好 應(yīng)付賬款是貸方負(fù)數(shù) 累計(jì)折舊攤銷是貸方正數(shù)
2019-05-17 16:31:47
這些可以不錄入,只要你把建賬的期初數(shù)錄合適就可以了!
2018-09-26 01:14:27
您好,您好沒(méi)有處置的話,期末余額和期初余額是一樣的
2020-07-30 20:43:46
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