
老師,請(qǐng)問一下,我們老板代公司支付了半年的物業(yè)管理費(fèi)及房租,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
答: 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-老板
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司一次性支付了三的房租費(fèi)和物業(yè)費(fèi),這個(gè)分錄怎么做呀
答: 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目


錢多多 追問
2019-04-25 16:51
錢多多 追問
2019-04-25 16:51
暖暖老師 解答
2019-04-25 17:17