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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-25 11:03

按實際繳納的計提。計提時,借 所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。繳納時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款

陳洋 追問

2019-04-25 11:07

1、因為不會計算減免額,所以我都不計提,報完稅,交完了,在交費當(dāng)月把計提和繳納的分錄放一起,這樣做可以嗎?
2、如果想把實際繳納的費用的由來過程記錄清楚,是不是也可按1萬計提,再用“營業(yè)外收入-減免稅額”來做賬呢?營業(yè)外收入會影響所得稅嗎?

答疑陳園老師 解答

2019-04-25 11:19

1:不可以的,小微企業(yè)應(yīng)納稅額100萬以內(nèi),征收率是5%。就是利潤1000元,所得稅=1000*0.05=50元。
2:因為此項減免屬于直接減免,按照實際應(yīng)納稅額計提、繳納。所以你2的處理方式就是不對的。

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你好,一樣的,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-04-15 18:34:34
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2021-04-05 14:38:11
你好!你按你實際應(yīng)該繳納的計提就好了 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-04-03 15:55:51
你好 計提,借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納,借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-04-03 16:02:38
按照減免后的所得稅計提 如果你之前全額計提的 按照實際繳納和計提的差額沖減所得稅費用
2020-05-13 08:50:14
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