
老師這個(gè)發(fā)工資的結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
答: 您好 借 管理費(fèi)用~工資等 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資
上月工資計(jì)提3600,這個(gè)月實(shí)際發(fā)了工資4200怎么結(jié)轉(zhuǎn)怎做分錄
答: 需要再補(bǔ)計(jì)提600的工資 借:管理費(fèi)用等--工資 600 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 600 實(shí)際發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 4200 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司剛成立,對于工資社保每月要做哪些分錄,怎么還有計(jì)提,計(jì)提和發(fā)放時(shí)都怎么做分錄。福利費(fèi)怎么還要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做?請老師系列詳細(xì)解答,我以前做出納,沒做過這些。
答: 借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 其他應(yīng)收款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)


琪琪 追問
2019-04-24 13:16
琪琪 追問
2019-04-24 13:17
bamboo老師 解答
2019-04-24 13:24