
之前收到的款項(xiàng)都是掛的往來(lái) 現(xiàn)在要計(jì)收入 怎么做分錄
答: 不是這個(gè)也是 是我以前收到的都掛往來(lái) 這個(gè)月開(kāi)始做收入了 本月怎么記賬?
之前的外帳會(huì)計(jì)沒(méi)有將應(yīng)收賬款掛往來(lái),但己確認(rèn)收入,現(xiàn)在想將之前的應(yīng)收掛往來(lái)不知道怎么處理
答: 外帳會(huì)計(jì)直接做的現(xiàn)金收入,是2018年的款。我是在2019年1月接手的帳,想調(diào)正過(guò)來(lái)不知道怎么弄,并且這個(gè)月有收到部分回款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,之前收到其他公司往來(lái)款,做的分錄是:借銀行存款,貸其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在把款項(xiàng)還給對(duì)方,是不是要做相反的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣賬務(wù)處理平賬。
B公司的工程是掛靠在A公司做的,A公司收到款項(xiàng)又以往來(lái)款的形式打回給B,這樣合理嗎,怎么做才合理
收到之前被損壞的工程賠款,我之前是做入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款的貸方余額一直掛著賬,應(yīng)該怎么處理,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
是先收到錢(qián),做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后對(duì)方的支付記錄過(guò)來(lái)之后,應(yīng)該怎樣做分錄?如果要掛這個(gè)人的個(gè)人往來(lái)怎么掛?
之前網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的收入都是掛在老板名下的,現(xiàn)在小規(guī)模公司要注銷(xiāo),這個(gè)往來(lái)怎么清算?


念著倒嘛干 追問(wèn)
2019-04-23 13:49
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2019-04-23 13:53
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