
老師,當(dāng)年沒有收入,年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要填賬載金額和稅收金額嗎?稅收金額是不是要填0?最后的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年虧損額為啥是0?當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)后的凈利潤的金額,對嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的呢,當(dāng)年代彌補(bǔ)的是對的啊
所得稅年度報(bào)表中彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額也不需要改都是調(diào)整之前的金額?
答: 這個(gè)是納稅調(diào)整后的金額
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師, 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表, 第8列, 當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額, 是怎么填的? 如果我今年虧損100萬, 以前年度虧損20萬, 那以, 當(dāng)年的待彌補(bǔ)虧損額,我填 120 還是20?
答: 不填寫,虧損不能彌補(bǔ)的

