
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算出“財(cái)政撥款結(jié)余”和“資金結(jié)存”科目余額為負(fù)數(shù)怎么辦,能計(jì)入新賬的期初余額嗎 因?yàn)橥鶃?lái)單位的借款形成的
答: 這兩科目余額負(fù)數(shù)肯定是不對(duì)的,存在問(wèn)題,需要調(diào)整
財(cái)政局那邊喊我們交科目余額表,做科目余額表是根據(jù)什么做呢
答: 你好同學(xué),你根據(jù)你的現(xiàn)在的賬面的全部的科目的余額來(lái)做就可以了。很簡(jiǎn)單的,直接將這塊的數(shù)據(jù)直接從電腦里引出來(lái)就好了,我們資產(chǎn)負(fù)債表的金額就是余額,指的就是這些。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
非財(cái)政撥款結(jié)余分配科目余額在借方,則不予結(jié)轉(zhuǎn)至非財(cái)政撥款結(jié)余科目。這句話對(duì)嗎?
答: “非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配”科目如為借方余額,則不予結(jié)轉(zhuǎn)至“事業(yè)基金”科目 不對(duì)
老師,你好,圖一是錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),圖二是科目余額表,請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)期初期末錄入正確了嗎
金碟初始化數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示平衡了,為什么還啟用不了財(cái)務(wù)系統(tǒng),顯示科目余額表試算不平衡,不能結(jié)束初始化
中途接手別的公司賬,需要新建賬套,怎么把之前的賬套余額錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要看科目余額表表什么內(nèi)容
財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入 只要金額和原來(lái)上期科目余額表一致 科目編碼不一致可以嗎?

