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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-23 09:04

你好,可以直接做無票收入和申報

王翠翠 追問

2019-04-23 09:52

好的老師,還有個問題,我們有兩個營業(yè)執(zhí)照公司業(yè)務(wù)有時用一個公司有時用另一個,有一個客戶的退款,本來是A公司收的,但是卻用B公司退的,這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在去年11月A公司還掛著預(yù)收呢,B公司借營業(yè)外支出貸的銀行存款。剛發(fā)現(xiàn)這筆錯賬現(xiàn)在要怎么處理呢?一筆預(yù)收一筆營業(yè)外支出怎么調(diào)整呢

暖暖老師 解答

2019-04-23 10:00

把兩個公司的賬務(wù)走平就可以了,把錢轉(zhuǎn)過去

王翠翠 追問

2019-04-23 10:10

那我得把營業(yè)外支出沖回啊,當(dāng)初不應(yīng)該做營業(yè)外支出,現(xiàn)在匯算清繳都做完了,還得用以前年度損益調(diào)整做賬嗎

暖暖老師 解答

2019-04-23 10:10

是的餓,損益科目跨年度了用以前年度

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相關(guān)問題討論
你好,可以直接做無票收入和申報
2019-04-23 09:04:39
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你紅啊,是屬于虛開發(fā)票的
2020-07-13 09:43:36
要求對方寫一個委托書,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付賬款,
2020-12-15 14:08:13
借 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款等 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2019-08-15 17:03:06
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