
老師,我想問下2018年年末,我的應交稅金-進項稅額和減免稅款都有余額。我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 同學,需要,減免稅計入營業(yè)外收入~減免稅額 另外的轉(zhuǎn)未交增值稅
老師,我想問下2018年年末,我的應交稅金-進項稅額和減免稅款都有余額。我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 您好,年末的時候可以做筆分錄準入應交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下年末了,應交稅金-應交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款 借應交稅費、應交增值稅出口退稅, 貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個已交稅金具體的是什么業(yè)務的?


楊庭婷 追問
2019-04-22 17:17
陳詩晗老師 解答
2019-04-22 17:36
楊庭婷 追問
2019-04-22 18:34
陳詩晗老師 解答
2019-04-22 19:58