
老師好!因?yàn)槲业哪甓葓?bào)表里因?yàn)槔U納2017年報(bào)時(shí)候有調(diào)增金額,造成現(xiàn)在我的報(bào)表里“減:所得稅費(fèi)用”這項(xiàng)里會(huì)有這個(gè)調(diào)增數(shù)據(jù)和2017年小薇企業(yè)所得稅減免的金額總和數(shù),今年報(bào)表申報(bào)時(shí)這部分?jǐn)?shù)據(jù)在今年的“調(diào)減欄里”顯示才能跟我的申報(bào)表的凈利潤(rùn)一樣,這樣可以嗎?其實(shí)我們今年虧損沒(méi)有調(diào)增項(xiàng),也沒(méi)有調(diào)減項(xiàng)的!
答: 沒(méi)有調(diào)增不需要填調(diào)減欄,只要利潤(rùn)總額一致就行,凈利潤(rùn)不一致,是沒(méi)有關(guān)系的。
老師麻煩問(wèn)一下,在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候我可以在利潤(rùn)總額那把去年的虧損直接減掉嗎,因?yàn)槿ツ晡壹覜](méi)有帳沒(méi)有收入,都是0申報(bào)的,今年用以前年度損益調(diào)整調(diào)過(guò)來(lái)的,稅務(wù)的報(bào)表里彌補(bǔ)以前年度虧損不讓填數(shù),我直接在利潤(rùn)那減可以嗎
答: 你好,這個(gè)利潤(rùn)總額是你今年利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,彌補(bǔ)虧損會(huì)在下面自動(dòng)出來(lái)的,這個(gè)不用你填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,17和16年的所得稅匯算清繳以前填的利潤(rùn)數(shù)據(jù)不對(duì),實(shí)際虧損沒(méi)有那么多,現(xiàn)在我可不可以在納稅調(diào)整那表的其他項(xiàng)里把前兩年申報(bào)錯(cuò)的數(shù)據(jù)調(diào)增回來(lái)?。?/p>
答: 可以,但是你要去稅務(wù)局說(shuō)明情況

