
吳老師,我單位2017年購(gòu)買(mǎi)人防公用人員掩蔽項(xiàng)目用地時(shí),賬務(wù)處理借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:銀行存款現(xiàn)在要入資產(chǎn),怎么處理?求教。
答: 做調(diào)整分錄 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
轉(zhuǎn)賬支票視同銀行存款嗎?在賬務(wù)處理的時(shí)候
答: 你好,是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,社保減半征收退回的銀行存款怎么做賬務(wù)處理呀
答: 你好 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 紅沖計(jì)提:借管理費(fèi)用-單位部分社保 紅字 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 紅字







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


