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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-04-22 09:15

你好 沒計(jì)提的話就補(bǔ)計(jì)提 具體什么稅費(fèi)

曹靖丹 追問

2019-04-22 09:33

資產(chǎn)負(fù)債表是平的,想請問補(bǔ)提這塊稅費(fèi),要怎么做賬務(wù)處理?

曹靖丹 追問

2019-04-22 09:33

是做內(nèi)賬

meizi老師 解答

2019-04-22 09:36

你好 具體是什么稅費(fèi)  你之前又是怎么做分錄的 內(nèi)帳的話有些公司是可以不計(jì)提稅費(fèi)的  產(chǎn)生的稅費(fèi)計(jì)入費(fèi)用等科目就行

曹靖丹 追問

2019-04-22 09:39

但他一開始都是按計(jì)提做的

曹靖丹 追問

2019-04-22 09:39

稅費(fèi)已經(jīng)付了

meizi老師 解答

2019-04-22 09:41

你好 那你就補(bǔ)做一筆稅費(fèi)計(jì)提就行

曹靖丹 追問

2019-04-22 09:42

做入期間費(fèi)用?

meizi老師 解答

2019-04-22 09:46

你不是說之前的財(cái)務(wù)是計(jì)提了的 你去查看對方是怎么計(jì)提的  按之前的計(jì)提分錄補(bǔ)計(jì)提一個科目就行   你如果直接計(jì)入期間費(fèi)用了 就與原來的賬務(wù)處理不一致了;

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相關(guān)問題討論
你好 沒計(jì)提的話就補(bǔ)計(jì)提 具體什么稅費(fèi)
2019-04-22 09:15:03
你好,是什么稅種的未交稅金
2017-07-10 09:29:22
你好,是不對的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
繳納增值稅,不是計(jì)提,是直接結(jié)轉(zhuǎn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這個就代表本月需要交增值稅
2017-06-07 12:13:58
你要先做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-22 08:54:38
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