
老師,我們公司兩年前開票有的產(chǎn)品數(shù)量開超了,當時也沒有做暫估入庫但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,造成此種產(chǎn)品庫存負數(shù),現(xiàn)在也要不回來進項票了,向這種庫存是負數(shù)的怎么做賬務(wù)處理?需要怎么調(diào)整賬面
答: 補做暫估入庫的分錄,其對應(yīng)金額匯算清繳時做調(diào)增
老師,你好!我暫估的庫存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)出庫了!但是現(xiàn)在年底了,發(fā)票開不回來,我需要沖掉!具體怎么做憑證?是不是庫存商品入庫的用負數(shù)做掉,結(jié)轉(zhuǎn)成本的也用負數(shù)做掉,做兩筆對么?
答: 在所得稅匯算清繳前如果取得發(fā)票也是可以稅前扣除的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時庫存商品出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦啊
答: 收到發(fā)票時沖銷暫估,沒有收到發(fā)票不能沖銷。


A王欣 追問
2019-04-21 14:53
文文老師 解答
2019-04-21 15:06
A王欣 追問
2019-04-21 15:17
文文老師 解答
2019-04-21 19:35
A王欣 追問
2019-04-22 09:06
文文老師 解答
2019-04-22 09:17