
老師你好,我想請教個問題,我們單位是小規(guī)模企業(yè),核定征收的,2018年企業(yè)所得稅報錯了,多報了,今年居民企業(yè)所得稅年報退稅,會計分錄怎么做啊
答: 您好!多繳稅額的, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤, 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
老師你好,我想請教個問題,我們單位是小規(guī)模企業(yè),核定征收的,2018年企業(yè)所得稅報錯了,多報了,今年居民企業(yè)所得稅年報退稅,會計分錄怎么做啊
答: 借,應交稅費~應交所得稅,貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想咨詢個問題,2018年企業(yè)所得稅多交了,2019年退回來了,沒進公戶,留抵今年的企業(yè)所得稅了,會計分錄怎么做
答: 你所得稅有沒有多計提,還是只是多交了

