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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-20 17:49

你好,各地規(guī)定不一樣,要問你的稅務(wù)專管員。

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你好,各地規(guī)定不一樣,要問你的稅務(wù)專管員。
2019-04-20 17:49:46
您好,開票的時(shí)候,需要把軟件的名稱也開上去。
2020-09-08 09:13:33
老師:增值稅即征即退我們計(jì)入免稅收入了,現(xiàn)在要調(diào)增,我該怎么操作呢,還要備案嗎
2015-07-01 17:39:01
我們有銷項(xiàng)稅額170000元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。不過有水電費(fèi)的可以抵扣嗎?
2015-05-26 09:27:18
1.填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),第35行填寫本期已勾選抵扣的專用發(fā)票信息,核對(duì)無誤后保存。 2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》(本期銷售情況明細(xì))第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期銷售數(shù)據(jù);第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期軟件產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù),核對(duì)無誤后保存。 3.填寫增值稅納稅申報(bào)表主表,主表第一行顯示本期銷售額,填寫第2行應(yīng)稅貨物銷售額相應(yīng)欄次;核對(duì)本期增值稅應(yīng)納稅額,數(shù)據(jù)無誤保存報(bào)表,并對(duì)報(bào)表進(jìn)行提交,完成申報(bào)及稅款的繳納。
2022-06-20 18:17:28
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