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徐芳
于2019-04-20 16:09 發(fā)布 ??1781次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-20 16:11
是要分錄嗎?參考這個
徐芳 追問
2019-04-20 16:15
能用其他應(yīng)收款嗎
答疑郭老師 解答
2019-04-20 16:16
可以的,你單位先墊付后發(fā)工資扣除的用其他應(yīng)收款
2019-04-20 16:18
分錄怎么
2019-04-20 16:44
和上面一樣,把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款
2019-04-20 16:46
社保也要計提
2019-04-20 16:47
社??梢赃M管理費用
2019-04-20 16:51
需要計提的,社保單位負(fù)擔(dān)的做社保,個人負(fù)擔(dān)的在工資里面計提
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現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬如何計提和發(fā)放
答: 是要分錄嗎?參考這個
工資計提和發(fā)放都坐在一個月,計提做的貸方應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放做的借方應(yīng)付職工薪酬數(shù)是應(yīng)該是一樣的嗎?
答: 一般是一致的!除非你發(fā)放工資的時候有變動工資表!
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付職工薪酬可以本月計提,本月發(fā)放計提的應(yīng)付職工薪酬嗎?
答: 一般是當(dāng)月計提,次月發(fā)放
計提發(fā)放工資如何分錄?計提時,借:管理費用-工資46800,貸:應(yīng)付職工薪酬46800 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬46800,貸:現(xiàn)金328519.94,貸:其他應(yīng)收款-員工保險 8280.06 這樣做分錄對嗎?
討論
老師,計提工資,發(fā)放工資,計提:借 管理費用—工資貸 應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬,貸 庫存現(xiàn)金 可以嗎
應(yīng)付職工薪酬下有5個險,計提跟發(fā)放會計分路如何做
裝修公司管理人員工資(沒有購買社保)在次月發(fā)放,如何計提?發(fā)放的時候又是怎么做?計提:借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款這樣做對嗎?
23年的年度工資多計提了一個月,也發(fā)放了,現(xiàn)在匯算清繳該如何處理。之前涉及到的科目是應(yīng)付職工薪酬薪酬和管理費用
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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徐芳 追問
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徐芳 追問
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