
老師,專票,本來實際金額是5266.02,對方開成5266.20,是不是要重開
答: 如果是當月的發(fā)票,可以作廢后重新開具。
老師,我實際購買東西支付4282元現(xiàn)金,后來收到對方開來的增值稅專用發(fā)票金額4290元,請問我是不是必須要把這張發(fā)票退回重新開呢?還是我做賬時候?qū)嶋H就做4282元?如果不退回重開可以嗎
答: 不用,你做賬按4290做,沒有支付的8元計入營業(yè)外收入就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作,對方開過來的,開錯了對方也不重開,那做賬能不能按實際金額做賬,進項稅先認證再轉(zhuǎn)出差額部分?實際工作中,一般會怎么做呢
答: 可以按實際金額做賬,但是進項稅額是不能部分轉(zhuǎn)出的。 一般實務(wù)中會按專票金額入賬,這樣企業(yè)可以多抵扣進項稅額的,對企業(yè)來說是一個好事情。
專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作,對方開過來的,開錯了對方也不重開,按訂單金額付的款,那做賬能不能按實際金額做賬,進項稅先認證再轉(zhuǎn)出差額部分?
專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作,對方開過來的,開錯了對方也不重開,按訂單金額付的款,那多余的金額我們怎么做賬,對報稅有沒有影響呢是按實際付款額做賬還是多出來的部分怎么做賬務(wù)處理
對方增值稅專用發(fā)票金額給我司多開了,對方也不重新開發(fā)票給我們,那我們這邊抵扣進項是按發(fā)票上面的稅額來抵扣還是按實際業(yè)務(wù)發(fā)生計算出來的稅額來抵扣


Zeng 追問
2019-04-20 11:32
江老師 解答
2019-04-20 11:33